Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
23013015-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 53,88 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013014-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 215,42 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013013-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 654,15 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013012-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 660,53 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013010-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 63,03 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013009-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 477,54 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013008-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 1.077,26 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013007-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 1.101,02 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013005-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 18,30 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013004-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 232,38 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23013002-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 2.052,46 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
2301303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 1.180,69 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
23011104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 1.625,88 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
23011103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 67.045,66 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
23011102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 327.879,51 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
23011101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGI 02.356.736/0001-22 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURADAS POR ESTIMATIVA, BEM COMO ASSESSORIA VISANDO À REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE FATURAMENTO INDEVIDOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA NOS VALORES DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADOS PELA ANEEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 215.600,00 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
23010305-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 63.900,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
23010304-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 109.060,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
23010303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 206.400,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
23010302-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 3.164.800,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
23010301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 198.500,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
22121201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. |
12/12/2022 48.000,00 |
12/12/2022 12/12/2023 | |
20061904-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M 26.991.913/0001-00 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 |
05/12/2022 1.404.765,49 |
05/12/2022 03/06/2023 | |
20061904-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M 26.991.913/0001-00 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 |
05/12/2022 261.595,57 |
05/12/2022 03/06/2023 | |
22101801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
18/10/2022 45.953,45 |
18/10/2022 31/12/2022 | |
22101304-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. |
13/10/2022 164,00 |
13/10/2022 31/12/2022 | |
22101303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. |
13/10/2022 59,33 |
13/10/2022 31/12/2022 | |
22101303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. |
13/10/2022 118,66 |
13/10/2022 31/12/2022 | |
22101302-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. |
13/10/2022 984,00 |
13/10/2022 31/12/2022 | |
22101301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. |
13/10/2022 59,33 |
13/10/2022 31/12/2022 | |
22092601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. |
26/09/2022 6.720,00 |
26/09/2022 31/12/2022 | |
22080221-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 42,02 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080220-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 12,20 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080219-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 82,24 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080218-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 176,94 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080217-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 327,72 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080216-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 154,92 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080215-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 352,21 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080214-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 574,43 |
02/08/2022 31/12/2022 | |
22080213-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/08/2022 760,07 |
02/08/2022 31/12/2022 |