Diário oficial

NÚMERO: 230/2019

30/05/2019 Publicações: 6 executivo Quantidade de visualizações:

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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA - LICITAÇÃO - EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19053001-SELOG, RESULTANTE DO PREGÃO PRESNCIAL N.º 17/2018-SEAG.
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL O SECRETRIO DE LOGSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICPIO DE VIOSA DO CEAR, TORNA PBLICO O EXTRATO DO CONTRATO N 19053001-SELOG, RESULTANTE DO PREGO PRESNCIAL N. 17/2018-SEAG: UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE LOGSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA. DOTA◊◊O ORAMENTRIA: 0501 COORDENADORIA DE PLANOS E PROJ. ESTRATEG. 19 573 0331 2.019 MANUTEN◊◊O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LOGSTICA. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA. OBJETO: SERVIOS DE RECUPERA◊◊O DO NCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMA◊◊O MARIA LUIZA FONTENELE, NO MUNICPIO DE VIOSA DO CEAR. VIGNCIA DO CONTRATO: 31/12/2019. CONTRATADA: B & C EDIFICA◊◊ES E LOCA◊◊ES EIRELI EPP. VALOR GLOBAL: R$ 41.270,30 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS). ASSINA PELA CONTRATADA: FERNANDO ANTNIO SANTOS SALES ASSINA PELO CONTRATANTE: FRANCISCO SEBASTIO DE MIRANDA FILHO VIOSA DO CEAR - CE, 30 DE MAIO DE 2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19053001-SEDUC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019-SEDUC
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL O SECRETRIO DE EDUCA◊◊O DO MUNICPIO DE VIOSA DO CEAR - CE TORNA PBLICO O EXTRATO DO CONTRATO N 19053001-SEDUC, DECORRENTE DO PREGO ELETRNICO N 01/2019-SEDUC: UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCA◊◊O. CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCA◊◊O. CONTRATADA: DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA◊◊ES LTDA. OBJETO: AQUISI◊◊O DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS COMPLEMENTARES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA◊◊O DE VIOSA DO CEAR. VIGNCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO AT 31 DE DEZEMBRO DE 2019. VALOR GLOBAL: R$ 1.860,00 (UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS). ASSINA PELA CONTRATADA: EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA. ASSINA PELA CONTRATANTE: JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES. VIOSA DO CEAR CE, 30 DE MAIO DE 2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19053002-SEDUC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019-SEDUC.
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL O SECRETRIO DE EDUCA◊◊O DO MUNICPIO DE VIOSA DO CEAR - CE TORNA PBLICO O EXTRATO DO CONTRATO N 19053002-SEDUC, DECORRENTE DO PREGO ELETRNICO N 01/2019-SEDUC: UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCA◊◊O. CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCA◊◊O. CONTRATADA: MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS. OBJETO: AQUISI◊◊O DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS COMPLEMENTARES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA◊◊O DE VIOSA DO CEAR. VIGNCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO AT 31 DE DEZEMBRO DE 2019. VALOR GLOBAL: R$ 63.800,00 (SESSENTA E TRS MIL E OITOCENTOS REAIS). ASSINA PELA CONTRATADA: MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS. ASSINA PELA CONTRATANTE: JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES. VIOSA DO CEAR CE, 30 DE MAIO DE 2019.

SECRETARIA DE SAÚDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - Portaria N. 175/2019

A Secretria Municipal de Sade de Viosa do Cear, no uso de suas atribui◊◊es legais e de acordo com a Lei Municipal N 642/2014 de 09 de junho de 2014, Decreto Municipal n 122/2014 de 10 de junho de 2014;

R E S O L V E:

Portaria N.º 175/2019. Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr. IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO – MOTORISTA, a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), equivalente a 01 (uma) diária ...
I Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr. IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO MOTORISTA, a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), equivalente a 01 (uma) diria para custear despesas de estada no dia 31 de maio de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde o mesmo conduzir o veculo tipo Ambulncia de placa PMG 8259. O referido motorista, ir transportar a paciente Iolanda dos Santos Silva , ao Hospital Haroldo Juauba ICC Fortaleza. A mesma portadora de neoplasia maligna pulmonar e colo uterino, encontra-se em acompanhamento para tratamento de sade, e ter uma consulta com especialista- oncologista (Dr.Fbio), no hospital citado acima , na data de 31/05/2019, a partir de 08 h , conforme anexo.

II Os recursos oramentrios necessrios ao custeio das despesas constantes do item I, sero oriundas da seguinte dota◊◊o oramentria: 0703 10 302 0176 2058 MANUTEN◊◊O E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIOSA DO CEAR , elemento de despesa: 3.3.90.14.00 - DIRIAS - CIVIL, e os recursos financeiros correro conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.

III Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publica◊◊o, revogadas as disposi◊◊es em contrrio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIOSA DO CEAR, em 30 de maio de 2019.

Folha de Pagamento de Diria

EXERCCIO DE: 2019 MS : maio 2019

NDESCRI◊◊OUNIT. R$TOTAL R$01 Para custear despesas de estada no dia 31 de maio de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde o mesmo conduzir o veculo tipo Ambulncia de placa PMG 8259. O referido motorista, ir transportar a paciente Iolanda dos Santos Silva , ao Hospital Haroldo Juauba ICC Fortaleza. A mesma portadora de neoplasia maligna pulmonar e colo uterino, encontra-se em acompanhamento para tratamento de sade, e ter uma consulta com especialista- oncologista (Dr.Fbio), no hospital citado acima , na data de 31/05/2019, a partir de 08 h , conforme anexo.125,00125,00

Importa a presente folha de pagamento de diria, no total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

C E R T I F I C O que a diria objeto da presente folha, foi autorizada pela Portaria n 175/2019, da Senhora Secretria Municipal de Sade, em favor do Senhor IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO MOTORISTA, ocupante do cargo de Motorista, creditada em conta no nome do servidor.

C.P.F.: ***.190.393-**

Dados Bancrios: agncia : ****-* / conta corrente : *****-* / Banco do Brasil

END.: Stio Delgada Viosa do Cear

Viosa do Cear - CE, em 30 de maio de 2019.

SECRETARIA DE SAÚDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - Portaria N. 177/2019

A Secretria Municipal de Sade de Viosa do Cear, no uso de suas atribui◊◊es legais e de acordo com a Lei Municipal N 642/2014 de 09 de junho de 2014, Decreto Municipal n 122/2014 de 10 de junho de 2014;

R E S O L V E:

Portaria N.º 177/2019. Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr. CLÉBIO SOUSA DOS SANTOS – MOTORISTA, a quantia R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), equivalente a 01 (uma) diária ...
I Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr. CLBIO SOUSA DOS SANTOS MOTORISTA, a quantia R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), equivalente a 01 (uma) diria para custear despesas de estada no dia 31 de maio de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde o mesmo conduzir o veculo tipo Micro- nibus de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regula◊◊o da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em Transporte Sanitrio Eletivo, que realizaro exames e consultas marcadas para o dia 31/05/2019, conforme anexo;

II Os recursos oramentrios necessrios ao custeio das despesas constantes do item I, sero oriundas da seguinte dota◊◊o oramentria: 0701 10 122 0037 2.041 MANUTEN◊◊O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SADE , elemento de despesa: 3.3.90.14.00 - DIRIAS - CIVIL, e os recursos financeiros correro conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE;

III Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publica◊◊o, revogadas as disposi◊◊es em contrrio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIOSA DO CEAR, em 30 de maio de 2019.

Folha de Pagamento de Diria

EXERCCIO DE: 2019 Ms: maio /2019

NDESCRI◊◊OUNIT. R$TOTAL R$01 Para custear despesas de estada no dia 31 de maio de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde o mesmo conduzir o veculo tipo Micro -nibus de placa PNR 7857, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regula◊◊o da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em Transporte Sanitrio Eletivo, que realizaro exames e consultas marcadas para o dia 31/05/2019, conforme anexo.R$125,00R$125,00

Importa a presente folha de pagamento de diria, no total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

C E R T I F I C O que a diria objeto da presente folha, foi autorizada pela Portaria n 177 /2019, da Senhora Secretria Municipal de Sade, em favor do Senhor CLBIO SOUSA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Motorista, creditada na conta em nome do servidor.

C.P.F.: ***.387.331-**

Dados Bancrios: Agncia : ****-*, conta poupana : **.***-*, varia◊◊o 51 , Banco do Brasil.

END.: Rua 22 de Julho, n 60, Bairro de Ftima Viosa do Cear

Viosa do Cear - CE, em 30 de de maio de 2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - Portaria N. 331/2019

O Secretrio Municipal de Educa◊◊o de Viosa do Cear, no uso de suas atribui◊◊es legais e de acordo com a Lei Municipal N 642/2014 de 09 de junho de 2014, Decreto Municipal n 122/2014 de 10 de junho de 2014.

R E S O L V E:

Portaria N.º 331/2019. Autorizar a Tesouraria a pagar a Sra. Maria Luciana Carneiro Araújo – ASSESSORA ESPECIAL, a quantia R$ 80,00 (oitenta reais), equivalente a 01 (uma) diária ...
I Autorizar a Tesouraria a pagar a Sra. Maria Luciana Carneiro Arajo ASSESSORA ESPECIAL, a quantia R$ 80,00 (oitenta reais), equivalente a 01 (uma) diria para custear as despesas de estada no dia 30 de maio de 2019 em Sobral, para participar do 4 Ciclo de Capacita◊◊o do Selo UNICEF Edi◊◊o 2017-2020, que ser realizado no SESI Sobral, localizado na Av. Dr. Arimatia Monte e Silva, 1003, Campo Velho, Sobral CE.

II Os recursos oramentrios necessrios ao custeio das despesas constantes do item I, sero oriundas da seguinte dota◊◊o oramentria: 0801 12 122 0037 2.067 FUNCIONAMENTO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA◊◊O, elemento de despesa: 3.3.90.14.00 - DIRIAS - CIVIL, e os recursos financeiros correro conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA◊◊O.

III Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publica◊◊o, revogadas as disposi◊◊es em contrrio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIOSA DO CEAR, em 30 de maio de 2019.

Folha de Pagamento de Diria

EXERCCIO DE: 2019

Ms: Maio/2019

NDESCRI◊◊OUNIT. R$TOTAL R$01 Custear as despesas de estada no dia 30 de maio de 2019 em Sobral, para participar do 4 Ciclo de Capacita◊◊o do Selo UNICEF Edi◊◊o 2017-2020, que ser realizado no SESI Sobral, localizado na Av. Dr. Arimatia Monte e Silva, 1003, Campo Velho, Sobral CE.80,0080,00

Importa a presente folha de pagamento de diria, no total de R$ 80,00 (oitenta reais).

C E R T I F I C O que a diria objeto da presente folha, foi autorizada pela Portaria n 331/2019, do Senhor Secretrio Municipal de Educa◊◊o, em favor da Senhora MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAJO, ocupante do cargo de ASSESSORA ESPECIAL, creditado na conta em nome da servidora.

C.P.F.: ***.873.293-** END.: Rua Salustiano de Pinho n 537 - Centro Viosa do CearN Conta Banco do Brasil: ****-*N Agencia: ****-*

Viosa do Cear - CE, em 30 de maio de 2019 .

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