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Número do contrato
Modalidade do contrato
Nome do contratado
CPF/CNPJ
Secretaria
Objeto
Data
Vigência
Mais
19010801-SESA
CONTRATO ORIGINAL
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO
02.229.765/0001-23
SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS
08/01/2019
26.586,68
08/01/2019
31/12/2019
19010204-SESA
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
72.530,00
02/01/2019
31/12/2019
19010203-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
16.470,00
02/01/2019
31/12/2019
19010203-SESA
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
179.350,00
02/01/2019
31/12/2019
19010202-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
166.440,00
02/01/2019
31/12/2019
19010202-SESA
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
692.130,00
02/01/2019
31/12/2019
19010201-GAB
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
41.650,00
02/01/2019
31/12/2019
19010201-SEAG
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
56.140,00
02/01/2019
31/12/2019
19010201-SEFIN
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
9.185,00
02/01/2019
02/01/2019
19010201-SELOG
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
25.180,00
02/01/2019
31/12/2019
19010201-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
28.110,00
02/01/2019
31/12/2019
19010201-SESA
CONTRATO ORIGINAL
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP
05.806.165/0001-79
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
02/01/2019
51.390,00
02/01/2019
31/12/2019
18110602-GAB
CONTRATO ORIGINAL
T J M PAULA - ME
07.593.626/0001-06
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL.
06/11/2018
219,56
06/11/2018
31/12/2018
18110601-GAB
CONTRATO ORIGINAL
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387
26.571.209/0001-07
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL.
06/11/2018
440,00
06/11/2018
31/12/2018
18102610-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
533,90
26/10/2018
31/12/2018
18102609-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
810,55
26/10/2018
31/12/2018
18102608-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
820,25
26/10/2018
31/12/2018
18102607-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
266,95
26/10/2018
31/12/2018
18102606-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
800,85
26/10/2018
31/12/2018
18102606-SESA
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
29.106,25
26/10/2018
31/12/2018
18102605-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
693,96
26/10/2018
31/12/2018
18102605-SESA
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
10.582,00
26/10/2018
31/12/2018
18102604-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
1.040,94
26/10/2018
31/12/2018
18102604-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
9.600,00
26/10/2018
31/12/2018
18102604-SESA
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
4.170,00
26/10/2018
31/12/2018
18102603-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
1.714,38
26/10/2018
31/12/2018
18102603-SESA
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
12.537,80
26/10/2018
31/12/2018
18102603-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
2.400,00
26/10/2018
31/12/2018
18102603-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
274,50
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
346,98
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
4.314,80
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
168,60
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SESA
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
8.874,68
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SEAG
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
331,50
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
7.474,50
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SETUR
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
711,50
26/10/2018
31/12/2018
18102601-SEAG
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
284,70
26/10/2018
31/12/2018
18102601-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
2.390,40
26/10/2018
31/12/2018
18102601-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
1.040,94
26/10/2018
31/12/2018
18102601-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L
12.337.358/0001-93
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
1.114,20
26/10/2018
31/12/2018

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